索 引 号: | 013033899/2025-23188 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
组配分类: | 审前公告 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 栖霞区审计局 | 生成日期: | 2025-04-07 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市栖霞区审计局对栖霞区财政局具体组织2024年度区本级预算执行和决算草案以及其他财政收支情况审计的审前公告 | ||
文 号: | 栖审公告〔2025〕1号 | 关 键 词: | 公告 |
内容概览: | |||
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根据《中华人民共和国审计法》第十八条及第十九条的规定,我局决定派出审计组,对栖霞区财政局具体组织2024年度区本级预算执行和决算草案以及其他财政收支情况进行审计。为全面真实了解区本级预算执行和决算草案情况,并让审计工作得到广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:
一、审计范围及内容
(一)审计范围
栖霞区财政局具体组织2024年度区本级预算执行和决算草案情况,包括2024年区本级预决算编制和执行情况;财政资源统筹情况;财政资金安全及绩效情况;国有资源资产统筹使用情况;专项资金使用及管理情况。根据需要对重要事项作必要的追溯和延伸。
(二)审计内容
1. 预决算编制和执行情况;
2. 财政资源统筹情况;
3. 财政资金安全及绩效情况;
4. 国有资源资产统筹使用情况;
5. 专项资金使用及管理情况。
二、审计实施时间
2025年3月12日至7月31日
三、审计工作纪律
审计期间,审计人员应严格遵守审计“八不准”纪律及其他廉政规定。
四、联系方式
联系电话:85303469 审计组主审:庄添妍
监督电话:85571570
邮编:210046 通讯地址:栖霞区尧化门街189号
本公告公示期,从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我局将认真核实反映的情况,并按规定做好保密工作。